令和3年度正味財産増減計算書 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで (単位:円) 科目 当年度 前年度 増減 Ⅰ一般正味財産増減の部 1経常増減の部 (1)経常収益 基本財産等運用益 基本財産受取利息 9 52 △43 特定資産運用益 特定資産受取利息 11,000,677 9,739,810 1,260,867 受取会費 団体会員受取会費 2,095,000 2,195,000 △100,000 個人会員受取会費 188,000 277,000 △89,000 事業収益 月刊誌等販売事業収益 2,273,150 2,339,410 △66,260 広告収益 760,798 540,586 220,212 DAISY開発事業収益 3,831,820 3,763,780 68,040 国際協力機構受託事業収益 3,653,070 4,810,905 △1,157,835 ダスキン愛の輪基金受託事業収益 50,000,000 30,847,000 19,153,000 在日外国人ろう者日本語教室事業 10,000,000 0 10,000,000 収益 音声教材の効率的な製作方法等に 44,000,000 45,799,000 △1,799,000 関する調査研究事業収益 日本医療研究開発機構委託研究 858,000 1,181,655 △323,655 開発事業収益 センター利用事業収益 53,924,849 37,983,345 15,941,504 センター運営受託事業収益 78,611,000 83,442,000 △4,831,000 受取補助金等 受取国庫補助金 100,032,000 70,021,000 30,011,000 受取民間助成金 5,106,380 16,806,563 △11,700,183 受取寄付金 受取寄付金 23,862,672 31,794,728 △7,932,056 雑収益 受取利息 341 708 △367 雑収益 5,755,711 8,012,782 △2,257,071 経常収益計 395,953,477 349,555,324 46,398,153 (2)経常費用 1)事業費 給料手当 109,796,586 109,959,024 △162,438 退職給付費用 8,537,212 7,061,539 1,475,673 賞与引当金繰入額 9,363,626 9,217,990 145,636 福利厚生費 20,268,870 19,650,081 618,789 臨時雇賃金 33,953,547 29,799,061 4,154,486 研修費 2,867,987 4,330 2,863,657 賃借料 14,107,856 12,983,572 1,124,284 印刷製本費 9,128,950 10,645,759 △1,516,809 消耗品費 4,504,581 5,001,872 △497,291 消耗什器備品費 4,476,826 2,715,727 1,761,099 減価償却費 1,680,863 1,791,780 △110,917 旅費交通費 10,974,986 2,201,313 8,773,673 諸謝金 36,951,755 35,677,475 1,274,280 会議費 255,303 259,063 △3,760 支払手数料 1,708,247 1,484,740 223,507 通信運搬費 8,067,810 8,583,217 △515,407 委託費 97,044,485 91,833,344 5,211,141 光熱水料費 25,117,665 15,902,182 9,215,483 保険料 782,295 359,790 422,505 租税公課 4,359,699 3,315,563 1,044,136 支払負担金 3,995,492 3,251,437 744,055 支払寄附金 9,000 0 9,000 修繕費 2,191,060 4,664,264 △2,473,204 給食材料費 1,719,950 379,296 1,340,654 自動販売機等仕入費 0 23,100 △23,100 支払利息 30,000 29,794 206 雑費 1,893,492 448,842 1,444,650 2)管理費 役員報酬 411,000 93,000 318,000 給料手当 0 0 0 退職給付費用 0 0 0 賞与引当金繰入額 0 0 0 福利厚生費 555,118 336,933 218,185 臨時雇賃金 0 0 0 研修費 0 0 0 賃借料 0 0 0 印刷製本費 61,522 271,733 △210,211 消耗品費 120,119 28,992 91,127 旅費交通費 201,013 36,630 164,383 諸謝金 2,338,793 1,933,500 405,293 会議費 0 0 0 渉外費 0 0 0 支払手数料 198,550 99,821 98,729 通信運搬費 68,286 52,464 15,822 光熱水料費 467,280 0 467,280 委託費 0 467,280 △467,280 保険料 94,500 94,500 0 租税公課 160,333 34,987 125,346 支払負担金 406,150 386,150 20,000 雑費 44,900 0 44,900 経常費用計 418,915,707 381,080,145 37,835,562 当期経常増減額 △22,962,230△31,524,821 8,562,591 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 0 0 0 (2)経常外費用 投資有価証券売却損 6,160,000 0 6,160,000 前期損益修正損 2,157,440 1,135,982 1,021,458 経常外費用計 8,317,440 1,135,982 7,181,458 当期経常外増減額 △8,317,440 △1,135,982 △7,181,458 当期一般正味財産増減額 △31,279,670△32,660,803 1,381,133 一般正味財産期首残高 △52,249,863△19,589,060 △32,660,803 一般正味財産期末残高 △83,529,533△52,249,863 △31,279,670 Ⅱ指定正味財産増減の部 受取補助金等 0 10,770,000 △10,770,000 特定資産評価益 0 31,410,000 △31,410,000 特定資産評価損 △60,900,000 0 △60,900,000 一般正味財産への振替額(助成金分)△5,106,380△7,478,563 2,372,183 当期指定正味財産増減額 △66,006,380 34,701,437△100,707,817 指定正味財産期首残高 413,463,235 378,761,798 34,701,437 指定正味財産期末残高 347,456,855 413,463,235 △66,006,380 Ⅲ正味財産期末残高 263,927,322 361,213,372 △97,286,050